Годовой отчет 2013

Передача электроэнергии

МРСК Центра осуществляет свою деятельность в 11 регионах Центральной России, обеспечивает электроэнергией население и предприятия промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Компания занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электроэнергии – 83,4 %, а с учетом дочерней компании ОАО «Яргорэлектросеть» - 84,3 %.

Начиная с 2008 г. во всех 11 регионах был введен новый способ расчетов за услуги по передаче электроэнергии по принципу «котла». В рамках этой системы для потребителей (гарантирующих поставщиков, энергосбытовых компаний, потребителей по «прямым договорам») в каждом регионе устанавливаются единые «котловые» тарифы на передачу электроэнергии.

Филиалы МРСК Центра во всех регионах деятельности наделены функциями «котлодержателя» и осуществляют централизованные расчеты за передачу электроэнергии со всеми потребителями по установленным единым тарифам вне зависимости от того, по сетям какого оператора осуществляется фактическая поставка энергии. В свою очередь, филиалы Компании в каждом регионе осуществляют взаиморасчеты с ТСО за объемы электроэнергии, фактически поставленные по сетям ТСО, на основе индивидуальных тарифов, установленных для соответствующей ТСО.

Благодаря такой системе мы располагаем не только информацией об объеме электроэнергии, переданной непосредственно МРСК Центра (иначе говоря, по точкам поставки конечным потребителям, или в контуре «котла»), но и об объеме электроэнергии, переданной в границах балансовой принадлежности филиалов Компании. Это позволяет, в первую очередь, точно оценить нашу долю на рынке.

57,8 млрд кВт·ч

Полезный отпуск электроэнергии в 2013 г.

55,2 млрд кВт·ч

Объем услуг в контуре «котла» в 2013 г.

В 2013 г. объем поступления электроэнергии в сеть МРСК Центра составил 63,6 млрд кВт*ч. При этом Компания осуществила передачу 57,8 млрд кВт*ч своим потребителям и смежным территориальным сетевым организациям (полезный отпуск электроэнергии). Потери электроэнергии из сети составили 5,8 млрд кВт*ч, или 9,16 % от отпуска в сеть.

Снижение полезного отпуска в отчетном году на 0,6 % по сравнению с 2012 г. связано, прежде всего, с расторжением в 2013 г. договоров «последней мили», в результате чего некоторые крупные потребители стали получать услуги по передаче электроэнергии напрямую у ОАО «ФСК ЕЭС».

В контуре «котла» объем оказанных в 2013 г. Компанией услуг составил 55,2 млрд кВт*ч, рост относительно 2012 г. – 0,2 %.

Объем оказания услуг по передаче электроэнергии в натуральных показателях, млрд кВт*ч:

Показатель 2011 2012 2013 Отклонение
2013/2012
млрд кВт*ч%
Отпуск электроэнергии в сеть 62,9 64,0 63,6 –0,4 –0,6 %
Полезный отпуск электроэнергии (объем оказанных услуг в границах балансовой принадлежности филиалов Компании) 56,7 57,9 57,8 –0,1 –0,2 %
Потери электроэнергии 6,2 6,1 5,8 –0,3 –4,9 %
Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии по точкам поставки конечным потребителям (контур «котла») 54,1 55,1 55,2 0,1 0,2 %

Центральный федеральный округ России, в котором Компания осуществляет свою деятельность, является перспективным и растущим с экономической точки зрения.

Увеличение объемов передачи электроэнергии обусловлено, в первую очередь, увеличением потребления электроэнергии в наиболее экономически развитых регионах деятельности МРСК Центра: Курская область + 1,9 %, Белгородская область +1,0 % и Тверская область +1,3 %. Основной рост объема оказанных услуг обусловлен ростом потребления предприятиями металлургической и химической промышленности, сельского хозяйства, а также ростом энергопотребления среднего и малого бизнеса.

ОБЪЕМ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ОКАЗАННЫХ ФИЛИАЛАМИ МРСК ЦЕНТРА В 2013 Г. В КОНТУРЕ «КОТЛА», млрд кВт·ч и %:

Увеличение потребления в наиболее экономически развитых регионах деятельности МРСК Центра



+1,9%

Курская область

+1,0%

Белгородская область

+1,3%

Тверская область

Подробнее о филиалах МРСК Центра читайте на нашем
корпоративном сайте.

Потребление электрической энергии из сетей МРСК Центра по крупнейшим потребителям в 2013 г., млрд кВт*ч:

№ п/п Наименование филиала Наименование потребителя Объем
потребления,
млрд кВт*ч
Доля в полезном отпуске, %
Полезный отпуск электроэнергии в 2013 г. 57,8100 %
1 Белгородэнерго ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 3,3 5,7 %
2 Липецкэнерго ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 2,9 5,0 %
3 Курскэнерго ООО «Михайловский горно–обогатительный комбинат» 2,4 4,2 %
4 Воронежэнерго ОАО «Воронежская горэлектросеть» 1,5 2,6 %
5 Белгородэнерго ОАО «Стойленский горно–обогатительный комбинат» 1,3 2,2 %
6 Тверьэнерго МУП «Тверьгорэлектро» 1,2 2,1 %
7 Ярэнерго ОАО «Славнефть–Ярославнефтеоргсинтез» 1,1 1,9 %
8 Липецкэнерго ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» 1,1 1,9 %
9 Ярэнерго ОАО «Яргорэлектросеть» 1,1 1,9 %
10 Воронежэнерго Юго–Восточная железная дорога (филиал ОАО РЖД») 1 1,7 %
Итого по 10 крупнейшим потребителям 16,929,2 %

СТРУКТУРА ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ СЕТИ В 2013 Г. ПО УРОВНЯМ НАПРЯЖЕНИЯ, %:

СТРУКТУРА ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ СЕТИ В 2013 Г. ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, %:

В отчетном году МРСК Центра приступила к выполнению функций гарантирующего поставщика электроэнергии на территории 5 филиалов. В связи с особенностями бухгалтерского учета часть доходов от передачи электроэнергии включается в состав доходов от продажи электроэнергии. В таблице ниже выручка Компании за оказание услуг по передаче электроэнергии за 2013 г. приведена в соответствии с бухгалтерской отчетностью по РСБУ, а также в сопоставимых условиях 2011-2012 гг.

Выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии в
2011-2013 гг., млрд руб.:

Показатель 2011 2012 2013 отч. Отклонение, 2013/2012, % 2013
соп.
Отклонение, 2013/2012, %
Выручка от передачи электроэнергии 65,7 67,5 61,4 –9 % 75,2 11,4 %

Структура выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии в
2011-2013 гг., млрд руб. и %:

Показатель 2011 2012 2013соп. Отклонение,
2013/2012, %
Выручка от передачи электроэнергии 65,7 67,5 75,2 11,4 %
В том числе:
Собственная выручка Компании 54,5 55,8 62,7 12,4 %
Доля собственной выручки, % 82,9 82,6 83,4 0,8 п.п.
Выручка других ТСО 11,2 11,7 12,4 6,2 %

+11,4%

Рост фактической выручки в 2013 г.

83,4 %

Доля собственной выручки в 2013 г.

Фактическая выручка Компании по передаче электроэнергии в 2013 г. выросла на 11,4 % по сравнению с 2012 г.

Основной причиной положительной динамики является рост среднего тарифа на 141 руб./тыс.кВт*ч, что привело к увеличению выручки Компании на 7,8 млрд руб. Отмечено незначительное увеличение стоимости нагрузочных потерь, учтенных в равновесных ценах на электрическую энергию, что привело к снижению выручки на 0,2 млрд руб., однако с учетом увеличения объемов полезного отпуска электроэнергии 0,07 млрд кВт*ч общий прирост выручки составил 7,7 млрд руб.

Также в 2013 г. увеличилась и доля собственной выручки МРСК Центра (то есть за услуги, оказанные Компанией в контуре «котла») до 83,4 %, или 62,7 млрд руб. Рост собственной выручки на 12,4 % по сравнению с 2012 г. связан с ростом объемов потребления.

Чистая прибыль от оказания услуг по передаче электроэнергии в
2011-2013 гг., млрд руб.:

Показатель 2011 2012 2013 Отклонение, 2013/2012, %
Чистая прибыль от оказания услуг по передаче электроэнергии 3,7 2,4 –1,0 –141,7 %

В 2013 г. МРСК Центра получила убыток от оказания услуг по передаче электроэнергии в размере 1 млрд руб. Основная причина отрицательного финансового результата – создание резерва под сомнительную дебиторскую задолженность за услуги по передаче электроэнергии сбытовых компаний, лишенных статуса гарантирующего поставщика.

Себестоимость услуг МРСК Центра по передаче электроэнергии в 2013 г. (в сопоставимых условиях) составила 63,3 млрд руб., превысив на 10,4 % себестоимость в 2012 г. Увеличение себестоимости основного вида деятельности произошло ввиду следующих факторов:

  • Рост на 10,4 % тарифов на услуги по передаче электроэнергии по Единой национальной энергетической системе (далее – ЕНЭС), оказываемые ОАО «ФСК ЕЭС».
  • Рост индивидуальных тарифов для ТСО на территории филиалов МРСК Центра привел к увеличению на 6,2 % платы за услуги по передаче электроэнергии по сетям сторонних организаций.
  • Увеличение на 19,6 % цены на покупку электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях Компании.
  • Рост на 20,0 % амортизационных отчислений в связи с вводом в 2013 г. в эксплуатацию значительного объема объектов основных средств в рамках исполнения инвестиционной программы МРСК Центра.

Структура себестоимости услуг по передаче электроэнергии в
2011-2013 гг., млн руб.:

2011 2012 2013 отч. Отклонение, 2013/2012, % 2013 соп. Отклонение, 2013/2012, %
Себестоимость основной деятельности 54 912 57 315 62 949 10 % 63 283 10 %
Неподконтрольные расходы 37 987 39 576 44 560 13 % 44 560 13 %
затраты на компенсацию потерь 8 717 8 251 9 865 20 % 9 865 20 %
услуги ОАО "ФСК ЕЭС" 12 835 13 340 14 730 10 % 14 730 10 %
услуги ТСО 11 223 11 713 12 443 6 % 12 443 6 %
амортизация основных средств и НМА 5 212 6 271 7 523 20 % 7 523 20 %
Подконтрольные расходы 16 925 17 740 18 389 4 % 18 723 6 %
материальные затраты 2 325 2 402 2 456 2 % 2 456 2 %
услуги производственного характера 884 905 775 –14 % 775 –14 %
затраты на персонал (ФОТ, страх. платежи, НПФ) 10 355 11 153 11 993 8 % 11 993 8 %
прочие расходы из себестоимости 3 362 3 280 3 165 –3 % 3 499 7 %

Дополнительная информация об операционных и финансовых показателях, касающихся передачи электроэнергии, приведена в Приложении № 2 к годовому отчету, а также размещена на нашем корпоративном сайте.